به گزارش پتروچی، بررسی صورتهای مالی میاندورهای منتشرشده نشان میدهد که در ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، شرکت پتروشیمی کرمانشاه توانسته است درآمد عملیاتی خود را از 30 هزار میلیارد ریال سال گذشته به بیش از 82 هزار میلیارد ریال برساند. رشدی فراتر از انتظارات. با آنکه بهای تمامشده افزایش ۱۴۵ درصدی داشته، سود ناخالص به رقم قابل توجه 50،967 میلیارد ریال رسیده است؛ معیاری کلیدی برای سنجش مدیریت هزینه در واحدهای تولید آمونیاک و اوره.
در بخش عملیاتی، شرکت توانسته با حفظ ظرفیت اسمی تولید و ارتقای کیفیت محصول مطابق استانداردهای بینالمللی، روند صادرات را تثبیت کند. براساس گزارش عملکرد، بخش اوره صادراتی سهم اصلی درآمد را به خود اختصاص داده و نرخهای فروش آن در محدوده نرخهای جهانی باقی مانده است؛ به نحوی که پیشبینیها تا پایان آذر ۱۴۰۴ ادامه این روند را محتمل میدانند.
از سوی دیگر، در بخش بهای تمامشده، کاهش هزینههای خوراک و انرژی ناشی از استفاده بهینه از گاز طبیعی، سهم مهمی در ارتقای حاشیه سود شرکت داشته است. در جدول مصرف مواد اولیه، ثبات نرخ خوراک NM³ و بهینهسازی دوره خرید تأثیر مستقیمی بر کاهش بهای تمامشده هر تن محصول داشته است؛ عامل کلیدی جهش سود خالص در نیمسال نخست.
کارشناسان بازار سرمایه این جهش را نشانهای از بازگشت قدرت مالی پتروشیمی کرمانشاه پس از دوره رکود ارزی سال ۱۴۰۳ میدانند. تثبیت جایگاه شرکت به عنوان یکی از سه صادرکننده برتر اوره ایران، به همراه تنوع بازار در آسیای مرکزی و مدیترانه، احتمال تداوم روند صعودی سود را در نیمسال دوم تقویت کرده است.
همچنین سیاست کنترل بهای تمامشده و حرکت به سمت مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و انرژی، مسیر را برای تحقق سودآوری بالاتر هموار کرده است؛ رویکردی که نهتنها درآمد را رشد داده بلکه شاخص بازده سرمایه را نیز به شکل چشمگیری افزایش داده است.
پتروشیمی کرمانشاه در نیمسال نخست ۱۴۰۴ بهوضوح وارد فاز جدیدی از رشد شده است. افزایش ۲۲۰ درصدی سود خالص، تحقق ۵۰ درصد بیشتر از سود کل سال گذشته، و تثبیت صادرات در نرخهای جهانی علامتهای روشن از یک بازسازی مالی عمیق و برنامهریزی موفق مدیریتی هستند. این شرکت اکنون نماد «رشد پایدار تولید ایرانی» در صنعت پتروشیمی کشور شناخته میشود.
